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审计院财年审计计划获得批准 审计院

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发表于 2023-12-18 17:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
批准在审计院年战略计划框架内对财年机构本身进行审计 法院全体会议批准了其审计活动的年度规划文件。该计划是在 全体会议批准的审计法院年战略计划框架内制定的第一个计划,其中除了战略、具体目标和措施外,还详细说明了行动,指标或里程碑、目标值、期限和责任单位,这有助于其执行和监测。战略目标明确为促进良好治理和改善公共部门的经济金融活动;加强法院的机构地位和社会认可;实施全球质量保证体系,并按照效率、节约、平等和透明的原则加强对机构资源的管理。 战略计划中规定的监督职能的战略目标旨在开展为普通法院和自治区立法议会服务的行动,以采取有助于实现更加公共部门的措施。

高效的;促进公共实体组织、管理和控制方面的良好做法,促进问责制;识别和监督主要风险领域,特别强调可能鼓励欺诈和腐败的做法。具体目标包括: 促进运营审计;加快办理检验程序;加强西班牙外部控制体系的合作与协调,为加强内部控制做出贡献。为了最大限度地提高审计行动的效率,我们继续 Whatsapp 号码列表 注重在审计发展中加强信息技术的使用。 除其他外,措施包括:对国民核算方面的公共账户进行监督;开展审计,确定可能引起任何类型责任要求的违规行为;这些措施针对最不遵守情况的领域、针对当前的相关经济金融行动、针对最大数量的公共收入和支出,以及系统地针对承包和补贴的控制。



还考虑制定旨在缩短公共部门不同分部门问责期的立法措施提案,以便能够在时间上更接近管理时刻制定控制措施,因此更及时,其结果有助于公共实体更合理、更高效地规划经济金融活动。 关于行动,本计划考虑: 确定主观、客观和时间范围并进行调整,以便在计划期间内编写报告;对特定风险方面和最不合规领域的监督;纳入与主要公共政策、可持续发展目标关的业务审计——特别是良好治理、平等和环境——、合同和补贴,以及建议和决议的后续行动。 法律授权和自己的倡议 该计划包含必须根据法定授权进行的审计、议会要求的审计以及审计法院安排的审计。



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